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拒不接受询问还叫人送刀 西安一被执行人威胁法官受罚

2019-11-21 08:19 来源:赤峰广播电视网

  拒不接受询问还叫人送刀 西安一被执行人威胁法官受罚

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2019年度莆田市卫生和计划生育委员会部门预算说明

发布时间:2019-11-21 16:17    点击数:    字号:       默认
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   一、部门主要职责 

   二、部门预算单位构成

   三、部门主要工作任务

   四、预算收支总体情况 

   五、一般公共预算拨款支出情况

   六、政府性基金预算拨款支出情况

   七、财政拨款预算基本支出情况

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   九、其他重要事项说明

   十、名词解释

   十一、附表

  原公开文档

  原公开附表

  

    

2019市卫生计生部门预算说明

 

 

2019年市本级部门预算已于1月8日经市七届人大三次会议审议通过。按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

   市卫生计生部门的主要职责是: 

    (一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策;拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

    (二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

    (三)负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准修订、延续、变更、备案。

    (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式;

    (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

    (六)负责统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)贯彻落实国家、省药物政策,组织实施国家、省药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度;负责市药品集中招标采购领导小组办公室的日常工作。

    ()贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

    (九)负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责市属公立医院国有资产监管;组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

    (十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

    (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

    (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

    (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

    (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

    (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

    (十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

    (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

2019部门包括1个机关行政处室及22个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市卫生和计划生育委员会

财政核拨(全额)

35

32

莆田市计划生育协会

财政核拨(全额)

11

9

莆田市计划生育药具管理站

财政核拨(全额)

3

3

莆田市人口和计划生育流动人口管理站

财政核拨(全额)

6

5

莆田市疾病预防控制中心

财政核拨(全额)

78

74

莆田市卫生计生监督所

财政核拨(全额)

41

39

莆田市中心血站

财政核拨(全额)

36

33

莆田市皮肤病防治院

财政核补(差额)

60

55

莆田市机关门诊部

财政核拨(全额)

9

8

莆田市妇幼保健院(原莆田市计划生育服务站并入)

财政核补(全额)

124

87

莆田市第一医院

财政核补(差额)

1593

1215

莆田学院附属医院

财政核补(差额)

1664

1325

莆田市肿瘤防治院

自收自支

52

33

莆田市第五医院

财政核补(差额)

50

17

莆田市急救中心

财政核补(全额)

50

49

莆田市医学科学研究所

财政核拨(全额)

15

9

莆田市健康教育促进中心

财政核拨(全额)

4

3

莆田市基本公共卫生管理中心

财政核拨(全额)

3

2

莆田市民营医院服务中心

财政核拨(全额)

2

1

莆田市人口健康数据管理中心

财政核拨(全额)

4

3

莆田市药品和医疗器械采购管理中心

财政核拨(全额)

4

4

莆田市医疗事故鉴定中心

财政核拨(全额)

5

2

莆田市爱国卫生运动委员会办公室

财政核拨(全额)

5

2

 

三、部门主要工作任务

   2019年,卫生计生部门主要任务是:坚持以科学的发展观为指导,围绕提高人民群众健康水平这个中心,坚持计划生育基本国策,全面深化医疗卫生体制改革,不断扩充医疗卫生服务资源,完善医疗卫生服务体系,提升计划生育服务管理水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)实施基本公共卫生服务项目

  (二)提高公共卫生服务水平

  ()继续推进疾病预防控制工作

  ()加大卫生监督工作力度

  ()加强妇幼卫生工作

  (加强应急队伍建设应急物资储备持续推进卫生应急工作

  ()深入开展爱国卫生运动

  (推进人事制度改革

  ()实施国家基本药物制度

  ()不断加强医疗服务监管力度

  (十一)卫生基础建设取得新进展

  (十二)推进卫生信息化建设

  (十三)加强医疗卫生队伍建设

  (十四)统筹其他各项工作协调发展

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市直卫生计生部门收入预算为37716.88万元,比上年增加21716.98万元,增长135.7%,主要原因是一是医疗机构预算编制中增加人员工资16734.41万元,资金来源为单位收入;二是增加中关村医学工程转化中心公共服务功能建设扶持资金500万元和肺科病房大楼建设工程3489万元其中:一般公共预算拨款13993.47万元,基金预算财政拨款6989万元,财政专户拨款0万元,其他收入16734.41万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算37716.88万元,比上年增加21716.98万元,其中:人员支出22818.44万元,对个人和家庭补助支出49.34万元,公用支出406.82万元,项目支出14442.28万元。

五、支出情况

2019年度公共财政预算拨款支出13993.47万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2901.14万元。主要用于系统建设及维护费、中医药事业发展经费等支出。

(二)2100201综合医院1420.99万元。主要用于耗材、药品零差价政府补偿10%支出,乡镇卫生院人员经费及药品耗材零差率补助资金。

(三)2100401疾病预防控制机构1581.53万元。主要用于市疾控、市皮防院疾控预防控制机构基本支出和业务项目等经费支出。

(四)2100406采供血机构1355.27万元。主要用于采供血机构运行等经费支出。

(五)2100799其他计划生育事务支出562.6万元。主要用于流动人口协管员经费、“二女户”小额贴息经费等支出。

(六)2101102事业单位医疗1139.65万元。主要用于医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出6989万元,比上年增加3989万元,主要原因是增加中关村医学工程转化中心公共服务功能建设扶持资金500万元和肺科病房大楼建设工程3489万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2120802土地开发支出(项级科目)6989万元。主要用于中关村医学工程转化中心公共服务功能建设补助、基层医疗卫生机构能力提升行动计划支出市直医疗卫生单位基础设施建设和大型医疗设备的购置支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出6540.19万元,其中:

(一)人员经费6122.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费417.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要用于出国(境)经费报销年相比支出下降100%,主要原因是:财政未批复,出国经费按规定审批执行。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排14.95万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。年相比支出减少14.78万元,下降49.71%,主要原因是:预算数据公务接待次数减少

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排50.5万元,其中:公车运行费50.5万元,年相比支出减少66.4万元,下降56.8%;公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:今年无车辆采购预算

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019市直卫生计生部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出120万元,比2018减少80万元,主要原因是用于今年修缮支出减少

(二)政府采购情况

2019市直卫生计生部门政府采购预算总额29930.56万元,其中:政府购买服务项目采购预算额293.93万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆54辆,其中:领导干部用车4辆,应急保障车辆8辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车30辆,其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备83台(套),单位价值100万元以上专用设备126台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019部门共设置绩效目标43个,涉及财政拨款资金14442.28万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

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